集团召开强化财务内审工作专题会议
6月1日,在集团310会议室召开了以强化会计基础工作,规范财务收支为内容的财务内审工作专题会议。公司在家班子成员、政府委派财务总监、集团纪检监察室及各子公司负责人、全体财务人员参会。
会上,集团财务负责人通报了集团近期开展的内部财务收支规范检查情况,就存在的不规范行为及事项提出了整改措施和期限。集团分管财务领导就集团公司财务管理和会计基础工作,从资金监管、审批流程、费用开支范围及标准、财务核算口径、严格纪律要求等方面提出九条具体意见。
董事长、总经理冉启林同志就集团今后进一步加强财务制度建设、规范财务行为、提升财务人员能力、强化内部监管等4个方面作了要求。希望全体财务人员在以后的财务工作过程中一身正气,严格遵守规章制度、财经纪律,确保会计工作的真实性、完整性,不断推动集团财务管理工作再上新台阶。
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